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送心意

大海老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-13 17:59

您好,直接計(jì)入管理費(fèi)用,分錄如下
借:管理費(fèi)用280
貸:銀行存款280
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280
貸:管理費(fèi)用280

美麗心情 追問

2020-07-13 18:03

我在5月份做了上部分分錄,在抵扣稅款月做下面的分錄就可以了對(duì)吧

美麗心情 追問

2020-07-13 18:12

老師,我說的是不是不對(duì)?。∈遣皇钱?dāng)月月末就要做第二個(gè)分錄,當(dāng)月不扣稅就轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方呢!求解答

大海老師 解答

2020-07-13 18:19

不論你是何時(shí)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,只需要保證賬表一致,就可以了。
將減免稅款轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

美麗心情 追問

2020-07-13 18:47

老師我現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,我本月簡易計(jì)稅項(xiàng)目開票170多萬,簡易計(jì)稅稅款50140.74,稅控設(shè)備及維護(hù)費(fèi)760,以前一般計(jì)稅軟件會(huì)自動(dòng)生成計(jì)提附加稅,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,現(xiàn)在因?yàn)槭呛喴子?jì)稅這些就要手動(dòng)錄入,我將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅)50140.74從借方轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)對(duì)嗎

大海老師 解答

2020-07-13 18:56

簡易計(jì)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)的
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅
次月繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅貸銀行存款。

美麗心情 追問

2020-07-13 18:58

好的,謝謝老師

大海老師 解答

2020-07-13 18:58

不客氣,滿意請給五星好評(píng),謝謝

美麗心情 追問

2020-07-13 19:31

老師,我查了一下應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬,發(fā)現(xiàn)這個(gè)科目有余額128730.51,這個(gè)科目是不該有余額的吧,我該怎么調(diào)賬呢

美麗心情 追問

2020-07-13 19:31

是不是我漏了什么分錄

大海老師 解答

2020-07-13 19:36

正常轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的,先不要隨意調(diào)賬,你要先梳理清楚每月的分錄是不是正常結(jié)轉(zhuǎn)的

美麗心情 追問

2020-07-13 19:43

就是在產(chǎn)生稅款的1、3月份,1月稅金7431.21,3月稅款121299.3,之后月份沒有稅金,我在做稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)這個(gè)科目有128730.51的借方余額

美麗心情 追問

2020-07-13 19:49

我覺得是我漏分錄了,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅7431.21,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅7431.21   結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅7431.21   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅7431.21  這樣對(duì)吧

大海老師 解答

2020-07-13 19:51

1月稅款7431.21是銷項(xiàng)稅額嗎,如果是銷項(xiàng)稅額,你這樣做分錄是正確的

美麗心情 追問

2020-07-13 19:51

因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)稅款是系統(tǒng)自動(dòng)生成的所以我也沒有注意

美麗心情 追問

2020-07-13 19:53

是的呢!謝謝老師了

大海老師 解答

2020-07-13 19:54

好的,下次就知道了,不客氣,祝你工作順利

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你好,你這個(gè)是做的小規(guī)模納稅人購進(jìn)稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)的分錄?
2020-01-13 11:09:28
您好,直接計(jì)入管理費(fèi)用,分錄如下 借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用280
2020-07-13 17:59:56
是的,可以選擇不抵減的
2021-10-20 17:35:52
小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人轉(zhuǎn)到未交增值稅
2020-01-14 10:08:39
借:管理費(fèi)用--低值易耗品貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:營業(yè)外收入
2017-03-09 15:12:12
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