個(gè)體戶沒有做賬 還需要編財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 問
您好,不用,個(gè)體不用申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表 答
之前月份暫估銷售,后面來票沖暫估,這張票附在當(dāng)前 問
那個(gè)發(fā)票附在沖暫估的當(dāng)月 答
核定征收的企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 收入填的全年累 問
您好,這個(gè)是按累計(jì)來填的,比如第二度就填一和二的合計(jì)收入 答
老師,我收到一張個(gè)人現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,備注欄 有;購買方 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問計(jì)算單位成本用總成本/總數(shù)量(是購進(jìn)時(shí)的數(shù)量 問
你是什么地方要計(jì)算單位成本? 答

月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:本年利潤 23516.72 貸:管理費(fèi)用 23516.72 ,為什么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的時(shí)候,分錄為 借:本年利潤 -23516.72 貸:利潤分配-未分配利潤 -23516.72; 為什么不寫成 借:利潤分配-未分配利潤 23516.72 貸:本年利潤 23516.72??
答: 你好,因?yàn)槔麧櫡峙洙D―未分配利潤默認(rèn)貸方余額的
月末收入成本費(fèi)用一直到未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄
答: 借;本年利潤 貸;主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本,期間費(fèi)用等科目 借;主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸;本年利潤
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
將所有收入成本費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤并將本年利潤余額轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤賬戶怎么做會計(jì)分錄
答: 你好 借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:主營業(yè)務(wù)成本,管理費(fèi)用,本年利潤(或借方) 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤 或相反分錄
用未分配利潤彌補(bǔ)虧損 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 但是本年利潤年末無余額 。。又會轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤啊》》》???這分錄有點(diǎn)不懂
老師 每月底 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 用不用寫這個(gè)分錄 借 利潤分配--未分配利潤 貸本年利潤 把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤中啊
想問下12月末公司產(chǎn)生利潤了,然后未分配利潤有余額,到今年1月末結(jié)賬的時(shí)候12月末未分配利潤這個(gè)余額是不是沖減1月份的成本和費(fèi)用呢
出納這邊,應(yīng)收-應(yīng)付-費(fèi)用-成本如果是7300,但是會計(jì)那邊的未分配利潤是5700,那多出來的1600怎么分呢,在哪

