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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-13 17:14

好,去年是怎樣做帳的?,

海邊 追問

2020-07-13 17:17

沒做 老板自己私人轉(zhuǎn)的

玲老師 解答

2020-07-13 17:21

您好,如果金額小,直接記在當年借管理費用,應(yīng)交稅費貸,其他應(yīng)付款老板

海邊 追問

2020-07-13 17:23

這次是直接交給物業(yè)公司的 開了專票怎么做?

玲老師 解答

2020-07-13 17:28

您好,借管理費用,物業(yè)費貸銀行存款,

海邊 追問

2020-07-13 21:56

可抵扣部分呢

玲老師 解答

2020-07-13 21:57

如果企業(yè)是一般納稅人,收到專用發(fā)票進項可以抵扣借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,進項稅額貸銀行存款,

海邊 追問

2020-07-13 23:24

這個月不抵扣呢 要怎么做

玲老師 解答

2020-07-14 07:44

借管理費用,應(yīng)交稅費待抵扣進項,貸銀行存款,

海邊 追問

2020-07-14 09:48

如果做待抵扣的話 這個月要把他認證掉嗎 還是先做待抵扣 等到要抵扣的月份再認證抵扣?

玲老師 解答

2020-07-14 09:50

好,認證時先勾選發(fā)票,然后賬上做分錄,借進項貸待認證進項

海邊 追問

2020-07-14 10:34

這個月就認證嗎? 然后這個月做待抵扣?

玲老師 解答

2020-07-14 10:38

沒有認證的那個月做待認證,這個月認證了進進項,

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相關(guān)問題討論
你好!可以的。這個沒關(guān)系,可以入賬。
2020-06-22 16:35:14
好,去年是怎樣做帳的?,
2020-07-13 17:14:34
這個是絕對不可以的,這個發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù),不是公司發(fā)生的,是不能在公司帳中核算的。
2019-05-29 16:00:38
開了專票需要把進項稅額做到賬里面,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 借:管理費用(紅字)
2021-06-01 07:45:19
你好同學 借:管理費用 貸:銀行存款
2020-04-06 19:01:54
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