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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-07 10:39

你好,將上月暫估的紅字沖回,按發(fā)票金額重新入賬。

紅紅 追問

2019-11-07 11:04

金額是一樣的
借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)-暫估  
    貸:預(yù)付賬款

立紅老師 解答

2019-11-07 12:06

你好,由于上月管理費(fèi)用明細(xì)是暫估,所以建議沖回。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
老師,1月份收到發(fā)票是不是1-3月份就不用計(jì)提物業(yè)費(fèi)了
2020-04-06 19:02:38
你好,先計(jì)入賬,發(fā)票拿到時(shí)放在后面即可。
2020-07-31 09:48:06
金額是一樣的 借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)-暫估 貸:預(yù)付賬款
2019-11-07 11:04:17
你好!以后還會(huì)取得發(fā)票嗎?可以先暫估做賬
2019-10-12 10:41:45
你好? ? 你是物業(yè)公司還是什么類型的公司。 你開票給業(yè)主的話就是收入了 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
2021-08-04 09:50:35
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