老師,2018年代賬公司做賬時余留了一筆應付職工薪酬13000元,在貸方,也不知道當時他們怎么做的帳,我該怎么調(diào)整呢?還有201812月的工資沒有計提,支付工資也沒有做憑證記賬,導致銀行余額也不對,我該怎么調(diào)整?
追逐我的明天。
于2020-07-13 16:05 發(fā)布 ??1030次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-07-13 16:20
2018年代賬公司做賬時余留了一筆應付職工薪酬13000元,在貸方 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬
201812月的工資沒有計提,支付工資也沒有做憑證記賬 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
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2018年代賬公司做賬時余留了一筆應付職工薪酬13000元,在貸方 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬
201812月的工資沒有計提,支付工資也沒有做憑證記賬 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-07-13 16:20:04

你好,是的,按扣款之后的金額計提
2017-09-04 16:15:34

你好? 沒有付不做付款分錄 ,當月只計提 就行?
2022-05-05 11:18:55

你好
去年的在今年匯算清繳之前發(fā)下去
發(fā)不下去匯算清繳調(diào)增
2022-03-06 17:27:03

個人部分不需要計提的。
我將工資、社保等的整體分錄給您吧,您看一下
計提工資和社保時(公積金參照社保)
借:管理費用等--工資/社保(公司負擔部分的社保)
貸:應付職工薪酬--工資/社保
實際發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬--工資
貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保)
應交稅費--應交個人所得稅
銀行存款
繳納社保時
借:應付職工薪酬--社保
其他應付款--社保(個人負擔部分的社保)
貸:銀行存款
2018-11-23 10:41:25
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追逐我的明天。 追問
2020-07-13 16:27
文文老師 解答
2020-07-13 16:30