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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-13 16:02

沒有計提就按截圖這個補上計提

Fairy 追問

2020-07-13 16:03

應該計提多少呢,是10000還是13500呢

maize老師 解答

2020-07-13 16:10

是13500 這個計提這個,這么多

Fairy 追問

2020-07-13 16:11

需不需要補新員工的10000的計提

maize老師 解答

2020-07-13 16:20

需要,你這個13500不是包括這個嗎,這個是包括10000

Fairy 追問

2020-07-13 16:21

那我是先做一筆13500的分錄,然后再做一筆10000的嗎

maize老師 解答

2020-07-13 16:28

計提是做一筆13500.發(fā)的時候做貸銀行 貸庫存現(xiàn)金

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好,發(fā)工資時借應付職工薪酬貸銀行存款/庫存現(xiàn)金,
2020-07-13 17:27:38
沒有計提就按截圖這個補上計提
2020-07-13 16:02:01
你現(xiàn)金發(fā)放的3500,上個月計提了嗎
2020-07-13 16:58:31
調(diào)整分錄 借:管理費用-工資 貸:現(xiàn)金
2020-06-11 09:17:06
借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-應交個稅所得稅 銀行存款
2022-11-01 16:53:07
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學你好,能把題目貼上來么?

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