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送心意

莊老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-07-13 14:54

你好,用負(fù)數(shù)做,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

迷路的小伙 追問(wèn)

2020-07-13 14:56

老師,之前的分錄是走應(yīng)收賬款的,應(yīng)收賬款這科目怎么弄?

莊老師 解答

2020-07-13 15:08

你好,之前是走應(yīng)收賬款,說(shuō)明錢(qián)還沒(méi)有收到,不應(yīng)該用現(xiàn)金,要用應(yīng)收賬款,

迷路的小伙 追問(wèn)

2020-07-13 15:10

老師,是這樣的,我先是走的應(yīng)收賬款,然后現(xiàn)金收,下個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖回,我這一整分錄應(yīng)該是什么?

莊老師 解答

2020-07-13 15:20

我先是走的應(yīng)收賬款,然后現(xiàn)金收,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款也已經(jīng)結(jié)平了,

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你好,用負(fù)數(shù)做,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2020-07-13 14:54:22
就是將之前做的確認(rèn)未開(kāi)票收入的分錄給沖紅就可以了。
2018-07-09 15:51:54
你好 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2018-09-07 17:46:33
你好。藍(lán)字發(fā)票做借應(yīng)收帳款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)發(fā)票按照上面的分錄做負(fù)數(shù)金額即可
2021-10-24 07:57:38
你好,你看下負(fù)數(shù)發(fā)票上傳沒(méi)有
2019-12-02 10:06:07
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