
請問現(xiàn)在印花稅都是按次報(bào)稅,每天都有開發(fā)票有收入怎么辦呢
答: 那怎么報(bào)呢,不是開一次報(bào)一次嗎,不太明白
1月份申報(bào)只填寫了已開發(fā)票收入 后續(xù)能在5月份申報(bào)里把之前未開發(fā)票收入都一次性加在5月未開發(fā)票收入里面嗎。還有1月印花稅也是按照已開票收入填寫,也能補(bǔ)在5月銷售里嗎。
答: 這個(gè)實(shí)務(wù)中一般是加5月這個(gè)去申報(bào),印花稅也是補(bǔ)5月這個(gè)去申報(bào),實(shí)務(wù)中大部分是這樣要不就正規(guī)更正之前1月申報(bào),不過這樣弄不好有滯納金這個(gè)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購銷合同印花稅是根據(jù)開具發(fā)票收入報(bào)嘛?
答: 您好 如果合同簽訂的時(shí)候只有收入金額 就按收入申報(bào) 如果價(jià)稅合計(jì)簽訂 就按價(jià)稅合計(jì)申報(bào) 實(shí)際工作中 都根據(jù)發(fā)票收入申報(bào)
申報(bào)增值稅確認(rèn)了未開票收入,這未開票收入要申報(bào)印花稅嗎?還是等開發(fā)票的時(shí)候再申報(bào)?
12月份發(fā)票開錯(cuò)沒有作廢,印花稅按照開票金額交了。1月份開紅沖,收入為負(fù)。1月份印花稅怎么報(bào)
對印花稅申報(bào)不理解,對于銷售開票時(shí),必定會(huì)申報(bào)印花稅。那如果采購時(shí)收到發(fā)票是否也應(yīng)該申報(bào)印花稅


綠泡泡 追問
2020-07-13 11:45
張曉老師 解答
2020-07-13 14:56