
1月份申報只填寫了已開發(fā)票收入 后續(xù)能在5月份申報里把之前未開發(fā)票收入都一次性加在5月未開發(fā)票收入里面嗎。還有1月印花稅也是按照已開票收入填寫,也能補在5月銷售里嗎。
答: 這個實務(wù)中一般是加5月這個去申報,印花稅也是補5月這個去申報,實務(wù)中大部分是這樣要不就正規(guī)更正之前1月申報,不過這樣弄不好有滯納金這個
申報增值稅確認了未開票收入,這未開票收入要申報印花稅嗎?還是等開發(fā)票的時候再申報?
答: 你好,要申報印花稅的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師們,這月有自開發(fā)票和代開發(fā)票。申報印花稅得匯總一起申報是吧?
答: 你好是的一起合計來申報
老師,像我們公司房租租金和車輛租金都是代開的發(fā)票,還涉及單獨申報印花稅嗎?我代開發(fā)票的時候是不是已經(jīng)交過印花稅了?
稅局發(fā)票,印花稅已交,但在本月申報時,當(dāng)時交的印花稅多交了1.6元,賬務(wù)如何處理,報表按實際交的填嗎
單位12月份發(fā)票不夠,賬面做了未開票收入,19.1月份沖紅,開具實體發(fā)票,那申報12月份印花稅的時候這筆賬面未開票收入要申報嗎
今年6月開的發(fā)票 7到9月沒開發(fā)票 按理會計7月就申報過印花稅了 現(xiàn)在9月申報印花稅所屬期顯示4-6月的印花稅 是零申報還是算6月的發(fā)票印花稅

