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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-13 08:53

您好
去文具店裝訂了一些冊子,給開的收據(jù),可以入賬不能稅前抵扣
兼職人員工資 超過500以上要求稅務(wù)代開發(fā)票
單位辭退了一個員工,給了9500塊錢的補償,需要申報并繳納個稅

專注的緣分 追問

2020-07-13 08:55

1.老師不是有個政策,500以下的可以稅前扣除嗎,2.您說的代開發(fā)票是增值稅發(fā)票?500以上就要開?但是我單位有兩個人沒去開

bamboo老師 解答

2020-07-13 08:58

文具店 不是個人 個人500以下的才可以扣除 
什么原因沒有去開

專注的緣分 追問

2020-07-13 09:00

她們覺得麻煩,而且是大學老師開的公司,有很多學生幫忙干活,

bamboo老師 解答

2020-07-13 09:04

那不能覺得麻煩就不開具啊

專注的緣分 追問

2020-07-13 09:05

不開具不能稅前扣除,其他的還有什么風險嗎

bamboo老師 解答

2020-07-13 09:05

其他沒有什么風險哈

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相關(guān)問題討論
您好 去文具店裝訂了一些冊子,給開的收據(jù),可以入賬不能稅前抵扣 兼職人員工資 超過500以上要求稅務(wù)代開發(fā)票 單位辭退了一個員工,給了9500塊錢的補償,需要申報并繳納個稅
2020-07-13 08:53:21
您好!不可以,你們就算去開票也只能把租金算你們的成本費用,稅費不可計入
2017-12-07 10:12:29
是的哈,現(xiàn)在都是那么操作哦
2021-10-10 17:50:32
不能的,有勞務(wù)發(fā)票可以的了
2018-07-24 15:51:17
企業(yè)可以用租賃的房屋注冊,你們承租方,你們確認費用;出租方?jīng)]有開具發(fā)票,你們可以稅局發(fā)票。
2015-11-03 11:22:14
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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