
老師,我們上個月應收掛了6000,這個月收到了2500,怎么做分錄
答: 你好 上個月,借;應收賬款 6000 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅 這個月,借;銀行存款2500,貸;應收賬款2500
#提問#預收轉應收怎么做分錄 5.6收到一筆5萬款, 8.9號開的票
答: 你好,預收轉應收,是預收賬款借方余額轉到應收賬款借方核算的意思? 5.6收到一筆5萬款,借;銀行存款,貸;預收賬款 8.9號開的票,借;預收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我們公司是應付的和另外一個公司(應收),我們代應收公司收到供貨單位給的紙箱,出問題了,扣賠償款,怎么做分錄?
答: 是別人扣你們的嗎?有給你們開發(fā)票嗎?沒開發(fā)票的話計入營業(yè)外支出了


小慧姐姐吖 追問
2020-07-12 11:36
鄒老師 解答
2020-07-12 11:37