老師 如果應交稅費 余額表是借方余額,但是下面 三 問
你好,這樣子的話是填借方 答
企業(yè)員工年度工資不超12萬,次年匯算清繳不計所得 問
企業(yè)員工年度工資不超12萬,次年匯算清繳,通常不用補所得稅 答
老師:存量公司是什么類型的公司? 問
是指 五年內(nèi)實繳這個的存量公司嗎? 答
老師,現(xiàn)在電商新政策不是出來了嗎,平臺每季度自動 問
同學,你好 沒有開發(fā)票,如果是收入,也要申報收入的 答
收到A公司款1萬元,并代A公司向B公司采購商品,怎樣 問
一、作為受托代購業(yè)務(收取手續(xù)費等情況 ,假設不承擔采購盈虧 ) 收到 A 公司款項時 借:銀行存款 10000 貸:其他應付款 ——A 公司 10000 向 B 公司采購商品,假設采購商品價款、稅費等合計 10000 元(簡化,不考慮其他費用 ) 借:受托代購商品 ——B 公司(商品名稱等) 10000 貸:銀行存款 10000 將采購商品交付 A 公司,同時確認手續(xù)費(若有 ,假設手續(xù)費 500 元,需提前約定 ,此處僅示例 ;若沒有手續(xù)費,可省略相關確認手續(xù)費分錄 ) 交付商品: 借:其他應付款 ——A 公司 10000 貸:受托代購商品 ——B 公司(商品名稱等) 10000 確認手續(xù)費(若有 ): 借:其他應付款 ——A 公司 500 貸:其他業(yè)務收入 500(或主營業(yè)務收入,看公司業(yè)務性質(zhì) ) 若 A 公司需支付手續(xù)費,后續(xù)收到或結(jié)算時: (比如手續(xù)費從代收款項里扣,上一步已處理;若另外收取,收到時:借銀行存款 500,貸其他業(yè)務收入 500 等 ) 結(jié)清與 A 公司往來(若有手續(xù)費,假設前面是扣收,此時其他應付款 - A 公司 貸方 10000,借方 10000 %2B 500 ,需 A 公司補付手續(xù)費情況 ;若免費代購,往來已平 ) 若 A 公司需補付手續(xù)費(承接上面有手續(xù)費例子 ): 借:銀行存款 500 貸:其他應付款 ——A 公司 500 二、若實質(zhì)是代收代付(不確認代購手續(xù)費收入,僅幫忙付款 ) 收到 A 公司款項 借:銀行存款 10000 貸:其他應付款 ——A 公司 10000 向 B 公司采購并付款(假設采購金額 10000 元 ) 借:其他應付款 ——A 公司 10000 貸:銀行存款 10000 答

當月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
申報增值稅的時候,銷項發(fā)票直接采集?進項發(fā)票呢?我想問,申報增值稅之前,采集發(fā)票的操作。
答: 你好,是的,銷項發(fā)票從開票系統(tǒng)采集 進項發(fā)票是通過認證結(jié)果讀入或者數(shù)據(jù)錄入的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我6月開的銷項發(fā)票,6月份確認了收入,也申報了增值稅,7月份紅沖后賬務要怎么處理
答: 你好!原分錄紅字沖回就可以,紅字銷項申報時自動減當期銷項稅
一般納稅人申報增值稅之后發(fā)現(xiàn)進項稅額錯誤,作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務平臺撤銷當期已經(jīng)統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票嗎?
請問老師,我上個月剛開的稅務賬戶 6月開出去了50萬銷項發(fā)票,我的進項發(fā)票要本月20號才能開到,請問老師我這個月增值稅申報時增值稅稅費需要全額繳納了嗎?
老師一般納稅人開出普通發(fā)票的分錄怎么做?跟增值稅專用發(fā)票的賬務處理一樣嗎?增值稅納稅申報是否是把 普票 和 專票 銷項稅額之和減去進項得出未交增值稅進行申報?


相濡以沫 追問
2020-07-11 13:19
QQ老師 解答
2020-07-11 13:20
相濡以沫 追問
2020-07-11 13:21
相濡以沫 追問
2020-07-11 13:22
QQ老師 解答
2020-07-11 13:27