
老師,您好!因為沒有銷項,所以收到的進項稅票沒有認證,款已付,可以先不計入成本,記在預(yù)付賬款里嗎?借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
答: 這個最好是先做成本,借xx 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸應(yīng)付賬款,付款做借應(yīng)付賬款 貸銀行,
我們?nèi)ツ?2月預(yù)付的今年上半年房租,當(dāng)時:借:預(yù)付 貸:銀行存款,1月收到房租專票,分攤時,進項稅要分攤嗎?
答: 你好,進項抵扣了就不需要分攤的,沒有抵扣就需要參與攤銷的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前付給供應(yīng)商貨款,正常分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款, 但是代理會計給做成,借: 預(yù)付賬款 、應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:銀行存款了?,F(xiàn)在這個進項稅額我怎么調(diào)整到預(yù)付賬款里好呢,是做進項稅額紅字,還是做進項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 要做進項稅額負數(shù),調(diào)整到預(yù)付賬款科目。 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)


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2020-07-11 10:43
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2020-07-11 11:22