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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-09-23 10:54

你好,是的,是這樣處理的

YJ 追問

2020-09-23 10:55

如果預(yù)付的時候只付了2000,那等發(fā)票到的時候,發(fā)票有3萬 ,我作分錄可以借原材料 進項稅(3萬)貸預(yù)付賬款-A公司2000 銀行存款28000嗎?

鄒老師 解答

2020-09-23 11:03

你好,取得發(fā)票的時候,補付了28000的款項了嗎?

YJ 追問

2020-09-23 11:12

當(dāng)月1號從銀行補付了,然后月中到了發(fā)票

鄒老師 解答

2020-09-23 11:17

你好,當(dāng)月1號從銀行補付了
借:預(yù)付賬款,
貸:銀行存款
取得發(fā)票的時候
借:原材料
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 
 貸:預(yù)付賬款

YJ 追問

2020-09-23 11:33

那老師,還有一個問題請教一下,從公賬轉(zhuǎn)了1500元檢測費給對方A公司,當(dāng)月未提供發(fā)票,我作分錄時是借應(yīng)收A公司還是其他應(yīng)收A公司?貸銀行存款
然后下月發(fā)票到了 要怎么做 借記管理費用-檢測費 貸應(yīng)收?

鄒老師 解答

2020-09-23 11:35

你好,付款的時候,借方應(yīng)當(dāng)是預(yù)付賬款,而不是其他應(yīng)收款的

YJ 追問

2020-09-23 15:35

然后下月發(fā)票到了,借記管理費用-檢測費1500 貸預(yù)付賬款A(yù)公司嗎?

鄒老師 解答

2020-09-23 15:38

你好,是的,是這樣的

YJ 追問

2020-09-23 15:43

那我上月做成應(yīng)收了。這個月要做一筆更正分錄嗎,借預(yù)付賬款A(yù)公司  貸 應(yīng)收賬款A(yù)公司。

鄒老師 解答

2020-09-23 15:45

你好,是的,需要做這個更正分錄的

YJ 追問

2020-09-23 16:32

那如果預(yù)付材料款被回來了 是做借銀行存款1500  貸預(yù)付賬款A(yù)公司1500嗎

鄒老師 解答

2020-09-23 16:53

你好,預(yù)付款退回了是這樣做分錄

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相關(guān)問題討論
可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
你好,是的,是這樣處理的
2020-09-23 10:54:45
你好;? ? ? ? ? ?你這個之前60萬是含稅金額; 現(xiàn)在 分攤:借? ?管理費用-租賃費; 進項稅? 貸預(yù)付賬款; 全額做進項稅哈; 第一個月分攤的時候; 之后 每個月做;? 借管理費用-租賃費貸預(yù)付賬款? ?
2022-09-21 10:57:07
你好 是的 是這樣來做賬的
2020-09-21 20:24:41
你好,進項抵扣了就不需要分攤的,沒有抵扣就需要參與攤銷的
2018-03-23 13:38:19
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