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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-01 17:35

那我加上上月的數(shù)上報(bào)的時(shí)候顯示不對(duì)  不加的話數(shù)就對(duì)上了 那我那張票怎么辦啊

鄒老師 解答

2016-07-01 16:10

你好,一般需要把加上的金額全額申報(bào)的

鄒老師 解答

2016-07-01 19:17

你好,增值稅申報(bào)錯(cuò)誤的,需要根據(jù)正確的申報(bào)思路填寫申報(bào)表格申報(bào)的,而不是僅僅把漏報(bào)的填表申報(bào)
比如錯(cuò)誤申報(bào)11000,正確的是12000,應(yīng)當(dāng)按12000申報(bào),而不是1000申報(bào)

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你好,一般需要把加上的金額全額申報(bào)的
2016-07-01 16:10:38
你好,按規(guī)定是不可以 如果確實(shí)少報(bào)了,可以在發(fā)現(xiàn)的月份進(jìn)行對(duì)之前月份做更正申報(bào)
2018-05-05 14:47:39
您好,那您可以次月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)在11月份里面
2019-11-21 21:37:51
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)化增值稅發(fā)票領(lǐng)用和使用程序有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第19號(hào))第三條規(guī)定: 一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),如果丟失前已認(rèn)證相符,購(gòu)買方可憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》(以下稱《證明單》),作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證;如果丟失前未認(rèn)證的,購(gòu)買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件進(jìn)行認(rèn)證,認(rèn)證相符的可憑專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《證明單》,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件和《證明單》留存?zhèn)洳椤? 看你丟失的是哪一聯(lián) 分別對(duì)應(yīng)處理 取得合法憑證后 報(bào)稅是按認(rèn)證的金額填寫
2018-11-09 13:05:32
肯定是開具發(fā)票就是需要報(bào)稅的。
2018-10-10 10:54:10
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