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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-10 18:20

您好,借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本,借勞務(wù)成本貸應付職工薪酬等

劉潔 追問

2020-07-10 18:21

應付職工薪酬已經(jīng)平掉了 計提同時就轉(zhuǎn)成管理費用了

玲老師 解答

2020-07-10 18:23

咨詢相關(guān)的人員的工資應該計成本

玲老師 解答

2020-07-10 18:23

如果都寄費用那你沒有成本了,

劉潔 追問

2020-07-10 18:25

那工資我該怎樣做分錄呢

玲老師 解答

2020-07-10 18:39

你好,借勞務(wù)成本貸應付職工薪酬,

劉潔 追問

2020-07-10 18:54

4月有收入 5-6月沒收入 是不是5-6月都要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

玲老師 解答

2020-07-10 19:06

您好,沒有收入就不用結(jié)轉(zhuǎn),對應的成本

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相關(guān)問題討論
您好,借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本,借勞務(wù)成本貸應付職工薪酬等
2020-07-10 18:20:09
你好,要么是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應付職工薪酬 才是結(jié)轉(zhuǎn)成本,借管理費用不是結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
2020-01-10 14:16:34
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你屬于成本的,借主營業(yè)務(wù)成本貸應付職工薪酬
2020-01-10 14:23:08
需要結(jié)轉(zhuǎn)損益至本年利潤科目
2020-01-10 14:37:08
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