
計(jì)提工資 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好,你屬于成本的,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
計(jì)提工資時(shí)借管我費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 實(shí)際支付是借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)是借本年利潤貸管理費(fèi)用還是把應(yīng)付職工薪酬的科目改成主營業(yè)務(wù)成本?
答: 借本年利潤 貸管理費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)提工資 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 還要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 需要結(jié)轉(zhuǎn)損益至本年利潤科目


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2020-01-10 14:24
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2020-01-10 14:25
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