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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-07-10 12:13

你好,是的,這個公式是對的

mary 追問

2020-07-10 12:27

開票金額是用含稅金額嗎?

樸老師 解答

2020-07-10 12:43

用了含稅金額減去進(jìn)項(xiàng)就行了

mary 追問

2020-07-10 12:46

就是說我上面寫的增值稅額應(yīng)該是每月銷項(xiàng)開票稅額+每月進(jìn)項(xiàng)稅額?   
算凈利潤的時候再把兩個稅都去掉是嗎?

樸老師 解答

2020-07-10 12:55

嗯,最后用不含稅收入減去交的稅款和成本還有其他所有的費(fèi)用就是凈利潤了

mary 追問

2020-07-10 13:30

凈利潤=開票含稅金額-銷項(xiàng)增值稅稅額-成本含稅金額-進(jìn)項(xiàng)增值稅稅額-其他應(yīng)交稅-費(fèi)用+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出

是這樣子嗎?

樸老師 解答

2020-07-10 13:36

對,這樣就可以的哦

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相關(guān)問題討論
你好,是的,這個公式是對的
2020-07-10 12:13:49
你好 凈利潤=開票含稅金額-銷項(xiàng)增值稅稅額-(成本含稅金額-進(jìn)項(xiàng)增值稅稅額)-其他應(yīng)交稅-銷管財(cái)費(fèi)用%2B營業(yè)外收入-營業(yè)外支出
2020-07-10 13:51:53
上述處理正確,用營業(yè)外收入與營業(yè)外支出核算,但另外一個科目不是銷項(xiàng)稅,是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-03-29 14:23:37
你好,不包含營業(yè)外收入或支出
2017-01-11 08:41:46
你好,是的,沒問題。
2019-03-29 17:51:22
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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