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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-07-09 17:39

同學你好
對外報送,以利潤表為準
科目余額表中的管理費用有余額嗎

艷矖鍀竡闔 追問

2020-07-09 17:42

有余額,5月份盤盈了一批庫存,借:庫存商品 貸:管理費用 然后5月的報表和科目余額表余額就對不上了,導(dǎo)致這個月余額也不一樣

艷矖鍀竡闔 追問

2020-07-09 17:45

老師意思是以金蝶系統(tǒng)出具的財報金額為準是嗎?那唯獨管理費用的余額與財報管理費用金額不一致,這樣沒有問題嗎?截止6月管理費用累計120多萬,財報中管理費用金額只有45萬

鐘存老師 解答

2020-07-09 20:30

那是你們管理費用結(jié)轉(zhuǎn)的公式有問題的
應(yīng)該按照本期的借方發(fā)生額減去貸方發(fā)生額
或者做賬的時候,借負數(shù)  管理費用

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相關(guān)問題討論
同學你好 對外報送,以利潤表為準 科目余額表中的管理費用有余額嗎
2020-07-09 17:39:36
打開明細賬核對一下吧
2017-02-25 07:51:16
找一下差額的原因。
2017-03-02 14:51:01
同學你好 有可能是銷售費用,有的發(fā)生額,除了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤以外的,記在了貸方了,應(yīng)該記在借方負數(shù)才對。
2023-01-20 07:05:19
您好,要看下是哪個月開始不一致的,可能是記賬方向錯誤
2019-11-27 16:19:18
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