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sss
于2018-04-26 09:24 發(fā)布 ??2565次瀏覽
蔣老師
職稱: ,中級會計師
2018-04-26 09:29
你好你可以檢查下所有科目是否已經(jīng)記賬,
sss 追問
2018-04-26 09:35
我去去年的,都已經(jīng)結(jié)賬了!今年報匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不一致哎
蔣老師 解答
2018-04-26 09:41
你可以查下每月余額表和報表數(shù)據(jù),核對是哪個月對不上,然后再找具體差在哪里
2018-04-26 09:49
好的<br><br>
2018-04-26 09:50
OK
2018-04-26 10:09
老師,我檢查完后,發(fā)現(xiàn)我有沖減上月計提部分的數(shù)據(jù),總賬就比報表上的多了沖減計提部分的金額,這該怎么弄呢?
2018-04-26 10:15
你沖減的時候是不是放在貸方的?
2018-04-26 10:16
是的呢 ,老師
2018-04-26 10:20
紅沖費用不要放在貸方,放在借方紅字,這個系統(tǒng)程序設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)不認(rèn)貸方費用。
2018-04-26 10:23
額,那現(xiàn)在怎么辦?要調(diào)整嗎?
2018-04-26 11:10
你可以把原來的憑證修改一下
2018-04-26 11:41
這樣不會影響其他數(shù)據(jù)嗎?
2018-04-26 11:59
改了之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益,重新生成一下那個月及之后的報表就可以了
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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蔣老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.99 解題: 3890 個
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