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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-09 14:11

只計(jì)提需要交的,這個(gè)水利基金 不需要交,工會(huì) 和工資有關(guān) ,你這個(gè)交多少 計(jì)提多少,

晴川 追問

2020-07-09 14:13

水利基金怎么不交呢

晴川 追問

2020-07-09 14:14

那我月底都計(jì)提那些稅

maize老師 解答

2020-07-09 14:24

財(cái)稅[2016]12號(hào)銷售額將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍,由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務(wù)人,擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行    ,需要交哪些就計(jì)提,看你們實(shí)際,你只需要交城建稅就只需要計(jì)提城建稅

晴川 追問

2020-07-09 14:36

那我印花稅,工會(huì)經(jīng)費(fèi)都有,都要計(jì)提了

晴川 追問

2020-07-09 14:36

免稅的就不用計(jì)提了

maize老師 解答

2020-07-09 14:50

是的,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)   工會(huì)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)

晴川 追問

2020-07-09 14:57

我的是新戶,工會(huì)經(jīng)費(fèi)九月分才交,那現(xiàn)在就不用計(jì)提,也不用交是不

maize老師 解答

2020-07-09 15:03

是的,你這個(gè)到時(shí)候交的時(shí)候再計(jì)提可以

晴川 追問

2020-07-09 15:37

那到時(shí)候交的時(shí)候是從,9月份交,還是要把前面補(bǔ)提的也交了

maize老師 解答

2020-07-09 15:45

是的,可以,可以,可以

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只計(jì)提需要交的,這個(gè)水利基金 不需要交,工會(huì) 和工資有關(guān) ,你這個(gè)交多少 計(jì)提多少,
2020-07-09 14:11:59
你好,根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅,消費(fèi)稅計(jì)算 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
2016-11-22 10:16:34
你好!也是按實(shí)際的增值稅金額的比例計(jì)提。 城建稅5%或者7%教育費(fèi)附加3%
2020-08-05 11:41:38
你好,在稅金及其附加計(jì)提
2019-01-23 22:13:51
二者合計(jì)沒超過30萬,僅專票部分交增值稅
2024-07-12 16:37:22
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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