
老師手工帳,明細(xì)賬登記的科目。1.銀行存款2.庫存現(xiàn)金3.其它應(yīng)付4.其它收入5.管理費(fèi)用6.財(cái)務(wù)費(fèi)用 7.其它支出。我登記完明細(xì)賬,總賬賬薄這7個(gè)科目都要按本月合計(jì)數(shù)登記嗎?那怕其它應(yīng)付款平啦!好久沒有做手工帳忘了,麻煩老師給我指導(dǎo)一下。
答: 你好,總賬賬薄這7個(gè)科目都要按本月合計(jì)數(shù)登記。平的也一樣要記。
已經(jīng)結(jié)賬,收到上月管理費(fèi)用退回怎么處理?支付時(shí)為庫存現(xiàn)金,收到退款為銀行存款
答: 你好,上月管理費(fèi)用退回這樣做分錄 借;銀行存款,貸;管理費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我們購買東西,但是對(duì)方開普票的時(shí)候,把金額開多了幾十塊錢,這樣需要重新開嗎?或者是怎么入賬可以借:管理費(fèi)用280 貸銀行存款200 庫存現(xiàn)金80嗎
答: 嚴(yán)格是需要重新開具發(fā)票,需要按實(shí)際金額開具,你這個(gè)要是退不回去就按你這個(gè)處理吧。


阿欣 追問
2020-07-08 15:14
黎老師 解答
2020-07-08 15:28