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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-08 12:55

借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)
之前的折舊分錄不變,金額是負數(shù)。

不想說話 追問

2020-07-08 12:59

需要改稅務(wù)報表表嗎?還是明年清繳匯算該表

郭老師 解答

2020-07-08 13:02

財務(wù)報表你做了,這個分錄會修改的。

不想說話 追問

2020-07-08 13:11

我說的是年報表

不想說話 追問

2020-07-08 13:12

這個屬于2019年的差錯吧

郭老師 解答

2020-07-08 13:16

屬于
你不修改19年的匯算清繳
在今年調(diào)整就可以

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn) 之前的折舊分錄不變,金額是負數(shù)。
2020-07-08 12:55:27
盤虧固定資產(chǎn)時: 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)報經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷時: 借:營業(yè)外支出——固定資產(chǎn)盤虧 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 盤盈時:1)借:固定資產(chǎn)            貸:以前年度損益調(diào)整     . (2)調(diào)整所得稅      借:以前年度損益調(diào)整          貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅      ?。?)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整      借:以前年度損益調(diào)整           貸:利潤分配——未分配利潤  
2019-04-11 10:44:51
借:固定資產(chǎn) 貸:實收資本(或者是未分配利潤) 同學(xué)盤點建賬差額都是記在未分配利潤里的,或者是實收資本里的。
2019-09-07 17:01:53
借;固定資產(chǎn) 貸;相關(guān)科目
2017-05-10 14:03:35
盤虧時會計分錄: 報經(jīng)批準(zhǔn)前: 借:待處理財產(chǎn)損溢 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 報經(jīng)批準(zhǔn)后: 1)可收回的保險賠償或過失人賠償 借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 2)按應(yīng)計入營業(yè)外支出的金額 借:營業(yè)外支出——盤虧損失 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
2020-07-18 10:49:08
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