
關(guān)聯(lián)方給我們公司錢,之前是做的其他應(yīng)付款,貸實(shí)收資本,后來發(fā)現(xiàn)這樣做分錄不由憑據(jù)證明這個(gè)債券變成投資,我這里怎么做分錄調(diào)整?
答: 關(guān)聯(lián)方給我們公司錢,怎么沒見體現(xiàn)資金的分錄
老師,請問把其他應(yīng)付款_法人名下的金額轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,怎么做分錄呢?
答: 借其他應(yīng)付款-法人 貸實(shí)收資本
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我這邊沒做實(shí)收資本,他們是把投資款存入了一張個(gè)人卡,我核算時(shí)從這張卡出去的錢怎么做分錄內(nèi)賬和在外賬各怎么做,如果是其他應(yīng)付款在賬面上公司欠個(gè)人錢要怎么處理
答: 內(nèi)帳 借;銀行存款 貸;實(shí)收資本 外帳 不在核算范圍 有資金余額可以償還欠個(gè)人的錢

