老師,簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般是已簽訂勞動(dòng)合同為 問(wèn)
簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般以雙方實(shí)際簽訂勞動(dòng)合同的日期為準(zhǔn) 答
已知貨物收入開(kāi)票含稅金額246001.23元,服務(wù)收入開(kāi) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)老師,公司發(fā)行債券,面值100,發(fā)行價(jià)格95,面率3%,實(shí) 問(wèn)
你好,你用面值乘以面率跟你的實(shí)際乘以實(shí)際稅率四舍五入后是一樣的。 答
老師 你好~請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)公司收到贈(zèng)送的貨物后期會(huì)銷售怎樣入賬 問(wèn)
您好, 借:庫(kù)存商品 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答

老師好,我公司辦公室租賃費(fèi)12000元,公戶上個(gè)月付房租6000,做了管理費(fèi)用沒(méi)開(kāi)稅票,這個(gè)月27號(hào)又付了6000,可是開(kāi)稅票房東的個(gè)人所得稅很高,老板不樂(lè)意了,又讓房東退回公戶4000,現(xiàn)在我開(kāi)稅票按4000開(kāi)了半年的,給房東打的款和房東退回來(lái)的錢我該怎樣做分錄呢?上個(gè)月的需要改不?
答: 同學(xué)您好,您的意思也就是12000的房租就改為8000了是嗎
企業(yè)人員的福利費(fèi)可以結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-工資嗎嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)到二技科目福利費(fèi),如果結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去了要補(bǔ)交個(gè)人所得稅嗎?應(yīng)該是原先漏計(jì)提的話就沒(méi)事吧
答: 你好,是轉(zhuǎn)入二級(jí)科目福利費(fèi)中;如果是給某個(gè)人的,是需要并入工資申報(bào)個(gè)稅的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工的提成費(fèi)入管理費(fèi)用——福利費(fèi)嗎,用不用交個(gè)人所得稅,要是不想交,怎么做賬呢。
答: 你好!提成應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用-提成費(fèi),要交個(gè)人所得稅,現(xiàn)在金稅三期最好如實(shí)交的,以免因小事大

