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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-07 10:42

你好,用負(fù)數(shù)紅沖原來的分錄,重新按新開做,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,

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你好,紅沖發(fā)票這樣做分錄 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-08-27 16:49:13
你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
2019-07-13 11:31:21
按照購買原材料,進(jìn)項稅額抵扣
2018-10-10 11:36:42
你好,用負(fù)數(shù)紅沖原來的分錄,重新按新開做,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,
2020-07-07 10:42:07
你好 按收到的正確發(fā)票正常做賬 現(xiàn)一個月的 原來做正確分錄 也可以直接貼后面
2020-06-08 15:57:42
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