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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-27 16:49

你好,紅沖發(fā)票這樣做分錄
借;主營業(yè)務(wù)收入   , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),  貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品   ,貸;主營業(yè)務(wù)成本

藍葉子 追問

2019-08-27 16:55

老師,是原來開的發(fā)票沒有開銷貨清單,所以需要紅沖,這個月直接按原來金額重新開具,也需要這樣做分錄嗎?那報稅的時候怎么報?

鄒老師 解答

2019-08-27 16:56

你好,紅沖就需要做上面的分錄的
重新開具再做收入分錄就是了
報稅的時候按正數(shù)收入,稅額減去負數(shù)收入,稅額之后申報就是了

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按照購買原材料,進項稅額抵扣
2018-10-10 11:36:42
你好,紅沖發(fā)票這樣做分錄 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-08-27 16:49:13
你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
2019-07-13 11:31:21
你好,用負數(shù)紅沖原來的分錄,重新按新開做,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,
2020-07-07 10:42:07
你好 按收到的正確發(fā)票正常做賬 現(xiàn)一個月的 原來做正確分錄 也可以直接貼后面
2020-06-08 15:57:42
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