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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-07-06 18:53

你好,就高不就低的原則,夜就是按照6137.32申報

心若 追問

2020-07-06 18:59

稅額還可以手動修改嘛,申報的時候???他不是自動生成的嘛,銷售額一出來,稅額就自動生成了

徐阿富老師 解答

2020-07-06 19:09

你好,可以修改的,不過你現(xiàn)在是申報表上金額大就不用改了

心若 追問

2020-07-07 10:53

那計提的時候小了,實(shí)際交稅多了,多出來的這幾分錢怎么做賬處理啊

徐阿富老師 解答

2020-07-07 11:05

你好,可以計入營業(yè)外支出科目

心若 追問

2020-07-07 11:50

明細(xì)放什么啊。還有如果計提的多了,申報的少了呢。

徐阿富老師 解答

2020-07-07 12:04

你好,可以計入營業(yè)外支出――確實(shí)無法收回的款項,或者其他支出

徐阿富老師 解答

2020-07-07 12:04

有少交到可以計入營業(yè)外收入

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稅費(fèi)申報期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計算企業(yè)所得稅稅額時,調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實(shí)際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費(fèi)申報中的應(yīng)納稅費(fèi)款項應(yīng)該計入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
你好!直接調(diào)應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅就可以
2018-09-04 05:09:29
你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
2021-09-09 14:08:46
你好,就高不就低的原則,夜就是按照6137.32申報
2020-07-06 18:53:10
你好 是尾差的原因嗎 記營業(yè)外收支科目
2020-01-14 14:34:11
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