
比如應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目金額和增值稅申報的金額相差0.02,這個應(yīng)該計入那個科目呢?已經(jīng)核對了稅控盤的金額和每一月計入發(fā)票時的稅額,為什么最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的金額和申報增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額不一樣???
答: 稅費(fèi)申報期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計算企業(yè)所得稅稅額時,調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實(shí)際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費(fèi)申報中的應(yīng)納稅費(fèi)款項應(yīng)該計入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
納稅申報幾分差額,借營業(yè)外支出-差額調(diào)整,貸是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅還是貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
答: 你好!直接調(diào)應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅就可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)交增值稅比如說從數(shù)控盤統(tǒng)計出來稅額是6137.29。但是申報的時候金額是按收入乘以稅率,就變成了6137.32。這種情況怎么處理啊
答: 你好,就高不就低的原則,夜就是按照6137.32申報


心若 追問
2020-07-06 18:59
徐阿富老師 解答
2020-07-06 19:09
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2020-07-07 10:53
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2020-07-07 11:05
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2020-07-07 11:50
徐阿富老師 解答
2020-07-07 12:04
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2020-07-07 12:04