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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-06-28 15:46

到時候收到甲方的票又如何做分錄呢,

鄒老師 解答

2016-06-28 15:39

借;銀行存款   貸;工程結(jié)算
借;預付賬款    貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-06-28 16:15

你好,你既然收到甲方的工程款,應當是給甲方開具發(fā)票,而不是收到甲方的發(fā)票

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相關(guān)問題討論
借;銀行存款 貸;工程結(jié)算 借;預付賬款 貸;銀行存款
2016-06-28 15:39:47
您好,根據(jù)您的描述,借應收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入900000,借稅金及附加44010,貸應交稅費應交營業(yè)稅以及附加稅費。
2020-06-20 13:44:34
收入需要做價稅分離 成本取得發(fā)票可以抵扣進項稅額 如果有應納增值稅,需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
2016-05-30 15:29:46
您好,那只能現(xiàn)在確認收入了。分錄,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。
2016-11-19 09:41:33
您好!您可以直接借:預收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅就可以了。 按稅法來講本來就要按完工程度結(jié)算收入的。
2016-07-23 12:02:52
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