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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-06 15:19

你好   不可以的 這個衣服主要是送客戶還是員工的獎勵或者福利類的

???????? 追問

2020-07-06 15:23

就當是勞保用品不行嗎  是老板買衣服了

meizi老師 解答

2020-07-06 15:28

你好  個人消費是不能入賬的 不能計入勞保用品的

???????? 追問

2020-07-06 15:28

那記招待費里啊  再說 就當是勞保用品不行嗎 也沒人知道

meizi老師 解答

2020-07-06 15:32

你好 這個就要看你們實際了 。這個我是給你個人消費最好不入賬 不管你計入招待費還是福利費 匯算都有扣除標準的

???????? 追問

2020-07-06 15:33

不入賬錢能對上嗎

meizi老師 解答

2020-07-06 15:34

你好  不入賬 你們報銷給老板了就會賬實不符合的     所以你要么不報銷。  要么報銷了就要入賬的

???????? 追問

2020-07-06 15:35

放在勞保用品里怎么寫分錄 有沒有扣除限額

meizi老師 解答

2020-07-06 15:39

你好這個沒有限制 據(jù)實扣除   借管理費用-勞保費貸銀行存款  有風險的

???????? 追問

2020-07-06 15:40

啥風險啊

meizi老師 解答

2020-07-06 15:44

查到個人消費無法抵扣 。無法稅前扣除

???????? 追問

2020-07-06 15:45

那稅務局也不知道是個人消費啊

meizi老師 解答

2020-07-06 15:49

你好 我只是提醒你 。  很多人都這樣覺得 但是被稽查 的時候   稅務局他們還是會查出來的

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同學你好, 計提分錄、 借管理費用-電費(辦公室用) 借制造費用-電費(車間用) 貸:用什么科目,(用應付賬款科目還是其他應付款呢) ——貸,其他應付款 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應付款
2020-09-04 15:25:39
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019-12-22 12:30:06
金額幾百幾千可以這樣處理
2020-08-31 17:08:34
借應付借管理費用負數(shù) 借管理費用,進項貸應付帳款
2020-08-07 17:06:27
你好 借管理費用-電費 貸銀行存款 這樣算暫估費用到當月 收到發(fā)票到時沒有差異附憑證后面去
2020-07-10 15:55:56
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