
徐老師你好!訂裝憑證時發(fā)現(xiàn)19年有好多做錯的賬,有一個月的工資計提時26500,寫成25600了。借方一直的900的余額,我這個賬要怎么調(diào)呢,謝謝!
答: 你要補計提這個900的工資
老師,我不明白上一個會計年末應(yīng)付工資怎么會是平帳,即為0,但她是有計提12月的工資的,所以我在一月做了支付12月的工資,卻令到7月出現(xiàn)借方余額,應(yīng)怎么處理?
答: 你好,最可能的原因是她是當月計提工資當月發(fā)放,且計提與發(fā)放的金額相同。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我不明白上一個會計年末應(yīng)付工資怎么會是平帳,即為0,但她是有計提12月的工資的,所以我在一月做了支付12月的工資,卻令到7月出現(xiàn)借方余額,應(yīng)怎么處理?圖片是之前的會計做的
答: 當月計提,次月發(fā)放,不會有余額


蒂菲娜 追問
2020-07-06 16:55
辜老師 解答
2020-07-06 18:00