
老師,我不明白上一個(gè)會(huì)計(jì)年末應(yīng)付工資怎么會(huì)是平帳,即為0。但她是有計(jì)提12月的工資的,所以我在一月做了支付12月的工資,卻令到7月出現(xiàn)借方余額,應(yīng)怎么處理?(圖片是之前會(huì)計(jì)做的)
答: 你好,這個(gè)很可能12月發(fā)放11月工資,12月計(jì)提11工資,他是發(fā)多少計(jì)提多少,說(shuō)以是應(yīng)付工資是平的。月出現(xiàn)借方余額,按照余額,從新計(jì)提工資。
老師,我不明白上一個(gè)會(huì)計(jì)年末應(yīng)付工資怎么會(huì)是平帳,即為0,但她是有計(jì)提12月的工資的,所以我在一月做了支付12月的工資,卻令到7月出現(xiàn)借方余額,應(yīng)怎么處理?圖片是之前的會(huì)計(jì)做的
答: 當(dāng)月計(jì)提,次月發(fā)放,不會(huì)有余額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)是季度工資總額來(lái)計(jì)提的,是應(yīng)付職工薪酬的借方余額嗎,比如4月份季報(bào),我把1-3月份應(yīng)付職工新酬--工資的借方余額來(lái)計(jì)提還是貸方余額來(lái)計(jì)提?
答: 您好!應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方1-3月的合計(jì)數(shù)來(lái)算的。


皮卡丘呀 追問(wèn)
2019-07-17 10:09
小小劉老師 解答
2019-07-17 10:20