
1.為什么管理費用要用負數(shù)?入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
付維護費,借管理費用 辦公費 220貸銀行存款220。借應交稅費 應交增值稅減免稅額220帶管理費用 辦公費220
答: 你好,對的,你的理解是正確的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)借:管理費用 負數(shù)借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
購買金稅盤,借管理費用 480 貸:銀行存款480 減免稅額 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額480 貸 管理費用-480 這個會計分錄對嗎?還是把管理費用-480 進入營業(yè)外收入480
稅控設備維護費借管理費用 貸銀行存款 借 應交稅費 應交增值稅減免稅 貸 管理費用 老師這個應交稅費應交增值稅減免稅 這個還用結轉么,
老師你好,支付稅控盤服務費280元,分錄如下:1、借:管理費用 280 貸:銀行存款2、借:應交稅費-增-減免稅額 280 貸:管理費用 2803、怎么結轉減免稅額的余額呢?我分錄是不是有問題?


紫藤老師 解答
2020-07-06 11:47