- 送心意
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-05 17:15
你好,您是一般納稅人么?
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你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 交納之前做結(jié)轉(zhuǎn) 你才好結(jié)轉(zhuǎn)之后才清楚需要交納多少增值稅
2019-10-22 18:12:46

一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅額)
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
3、交稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2018-05-21 15:37:42

您好!一般來說 月末做如下分錄
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2016-12-20 11:10:37

您好,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),就是把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的各明細(xì)科目余額,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-末交增值稅明細(xì)科目下,繳納增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,借:銀行存款。
2016-12-08 21:27:13

你好,學(xué)員
進(jìn)項(xiàng)稅
借成本費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅
貸銀行存款
2022-04-04 11:23:45
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太陽 追問
2020-07-05 17:20
立紅老師 解答
2020-07-05 17:28