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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-09-30 14:45

結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄是什么,要計提營業(yè)稅金及附加嗎

617516728 追問

2018-09-30 14:45

什么時候計提企業(yè)所得稅

徐阿富老師 解答

2018-09-30 14:45

你好,增值稅一般在當(dāng)月底轉(zhuǎn)到未交增值稅子目了,每月都轉(zhuǎn),借銷項  借進(jìn)項轉(zhuǎn)出     貸進(jìn)項    貸未交增值稅

617516728 追問

2018-09-30 14:59

老師,計提營業(yè)稅金及附加分錄是

徐阿富老師 解答

2018-09-30 15:01

借稅金及附加   貸應(yīng)交稅費-城建稅、教育費附加等等

617516728 追問

2018-09-30 15:21

老師什么時候計提企業(yè)所得稅啊

徐阿富老師 解答

2018-09-30 15:21

你好,所得稅一般按季度計提,季度申報的

617516728 追問

2018-09-30 15:22

先計提,再交稅是吧?老師

徐阿富老師 解答

2018-09-30 15:25

你好,是的,先計提,再申報

617516728 追問

2018-09-30 15:31

好的,謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-09-30 15:32

不客氣,祝你天天開心,請為我五星評價,謝謝

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結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄是什么,要計提營業(yè)稅金及附加嗎
2018-09-30 14:45:06
一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅額) 2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅額) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 3、交稅時 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2018-05-21 15:37:42
你好 你預(yù)繳怎么做分錄的 。 是計入的未交增值稅還是預(yù)繳里面去的
2020-05-25 14:28:38
你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 交納之前做結(jié)轉(zhuǎn) 你才好結(jié)轉(zhuǎn)之后才清楚需要交納多少增值稅
2019-10-22 18:12:46
您好!一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2016-12-20 11:10:37
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