
實(shí)際工作中,計(jì)提增值稅和繳納增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,怎么做分錄
答: 你好,學(xué)員 進(jìn)項(xiàng)稅 借成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
實(shí)際工作中計(jì)提增值稅,繳納增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫?
答: 你好, 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)和繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 您好,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),就是把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的各明細(xì)科目余額,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-末交增值稅明細(xì)科目下,繳納增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,借:銀行存款。


冉老師 解答
2022-04-04 11:24
冉老師 解答
2022-04-04 11:24
冉老師 解答
2022-04-04 11:24