
老師好,我是個(gè)體小微季度申報(bào)增值稅,未達(dá)到30萬(wàn)起征點(diǎn),但這三個(gè)月有代開(kāi)的1%專票,普通發(fā)票也有3%的,也有1%的稅,報(bào)表怎么填啊報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)免稅額它直接全是3%的。。。和實(shí)際賬目不一致啊
答: 你好,按發(fā)票上的不含稅金額填,和分錄不一致沒(méi)關(guān)系
小規(guī)模納稅人季度增值稅申報(bào),有開(kāi)普票,稅率3%,未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅申報(bào)表主表是不是不用填,零申報(bào)???
答: 你好 ,把收入填在免稅銷售額里面。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,未達(dá)起征點(diǎn)。開(kāi)具普票按照1%稅點(diǎn),申報(bào)表免稅銷售額填寫(xiě)后,提交申報(bào),始終提示申報(bào)比對(duì)不通過(guò)。
答: 你好! 未達(dá)起征點(diǎn)填在小微企業(yè)免稅額欄填寫(xiě)。


2018會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)
2020-07-05 16:15
小云老師 解答
2020-07-05 16:23