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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-04 17:16

你好!正確的業(yè)務(wù)應(yīng)該是什么,你寫一下我看看,然后給你改。今年的修改分錄

憶雪 追問(wèn)

2020-07-04 17:18

老師,正確的應(yīng)該是這樣

QQ老師 解答

2020-07-04 17:24

管理費(fèi)用里為什么會(huì)有稅金?你這是外賬嗎?

憶雪 追問(wèn)

2020-07-04 17:24

是外賬,以前的人做錯(cuò)了

QQ老師 解答

2020-07-04 17:25

你好!第一章的分錄管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整代替寫紅字就可以。

憶雪 追問(wèn)

2020-07-04 17:26

不用沖銷第一張憑證是嗎?摘要和分錄可以寫一下嗎

QQ老師 解答

2020-07-04 17:28

借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款,紅字。你第二張圖的憑證也不對(duì)呀,為什么稅金會(huì)在管理費(fèi)用里核算?

憶雪 追問(wèn)

2020-07-04 17:41

紅字是什么意思啊,她們以前做錯(cuò)了了,把增值稅和附加稅入了管理費(fèi)用稅金,她們以前附加稅是不計(jì)提的,當(dāng)月繳了稅計(jì)入當(dāng)月的費(fèi)用

QQ老師 解答

2020-07-04 17:45

你好!如果是外賬的話附加稅也不是記錄管理費(fèi)用的,是計(jì)入稅金及附加的。紅字也就是說(shuō)負(fù)數(shù)

憶雪 追問(wèn)

2020-07-04 17:48

那可以寫一下,完整的分錄嗎

QQ老師 解答

2020-07-04 17:49

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   以前年度損益調(diào)整  貸銀行存款

憶雪 追問(wèn)

2020-07-04 17:51

老師,應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅,貸 以前年度損益調(diào)整吧,這里出現(xiàn)的銀行存款好似不對(duì)哦

QQ老師 解答

2020-07-04 17:52

你好!之前不是也紅字沖了銀行了嗎?

憶雪 追問(wèn)

2020-07-04 17:53

可是也沖了管理費(fèi)用,那管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)了

憶雪 追問(wèn)

2020-07-04 18:05

老師,我有點(diǎn)蒙了,你可以把沖銷的憑證分錄金額寫上嗎,還有調(diào)整之后的分錄金額

QQ老師 解答

2020-07-04 18:10

你看看我給你寫的第一個(gè)分錄借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款哪設(shè)計(jì)管理費(fèi)用了。

QQ老師 解答

2020-07-04 18:10

損益類跨年度調(diào)整不能再用原分錄都用以前年度損益調(diào)整科目代替。

憶雪 追問(wèn)

2020-07-04 18:12

原來(lái)這樣,我有點(diǎn)明白了

QQ老師 解答

2020-07-04 19:42

不客氣歡迎下次提問(wèn)

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你好!正確的業(yè)務(wù)應(yīng)該是什么,你寫一下我看看,然后給你改。今年的修改分錄
2020-07-04 17:16:41
是之前沒(méi)有做費(fèi)用嗎,那可以直接這么做,這個(gè)不要緊,
2020-06-09 11:35:18
你好 這個(gè)你直接做即可 不走以前年度損益調(diào)整
2020-04-23 17:44:53
你好,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬的習(xí)慣用以前年度損益調(diào)整科目沖
2018-12-19 09:54:31
同學(xué)您好,涉及以前年度損益調(diào)整的才用以前年度損益調(diào)整。
2020-08-29 10:35:02
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