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送心意

湯貴彬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-04 15:51

答:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

小蘭 追問(wèn)

2020-07-04 18:51

老師:有一張票我做賬了,但是沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng),我錄入到待抵扣科目里面,月底要轉(zhuǎn)出到其他科目里面嗎?

湯貴彬老師 解答

2020-07-04 19:59

同學(xué)你你好,可以計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,明細(xì)科目

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答:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2020-07-04 15:51:28
借;管理費(fèi)用 貸銀行存款 取得專用發(fā)票可以抵扣
2017-04-21 11:10:34
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-07-10 14:08:20
您好 實(shí)際抵減的時(shí)候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-07-13 16:28:29
可以的,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
2017-05-06 15:25:43
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