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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-13 16:28

您好
實(shí)際抵減的時(shí)候?qū)懛咒?br/>借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款

flash 追問(wèn)

2019-07-13 16:56

如果當(dāng)月沒(méi)有抵減還用做分錄嘛?

bamboo老師 解答

2019-07-13 16:59

如果當(dāng)月沒(méi)有抵減不用做分錄

flash 追問(wèn)

2019-07-13 17:02

沒(méi)有其他收益這個(gè)科目呀,這是屬于哪個(gè)分類

bamboo老師 解答

2019-07-13 17:03

這是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則新增的 屬于損益類科目 如果您不想添加的話 可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

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月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-07-10 14:08:20
您好 實(shí)際抵減的時(shí)候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-07-13 16:28:29
答:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2020-07-04 15:51:28
借;管理費(fèi)用 貸銀行存款 取得專用發(fā)票可以抵扣
2017-04-21 11:10:34
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 其他收益 /營(yíng)業(yè)外收入
2019-12-25 11:07:33
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