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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-04 13:34

這個紅字發(fā)票,你要沖減你們的收入及銷項稅的

陸遙1991 追問

2020-07-04 13:35

這個我是知道的,我想問一下,那成本呢,需要沖嗎?

辜老師 解答

2020-07-04 13:36

你這個貨物退回給了你們嗎

陸遙1991 追問

2020-07-04 13:37

沒有,就是一部分貨款不收了

辜老師 解答

2020-07-04 13:37

那你這個不用沖減成本的

陸遙1991 追問

2020-07-04 13:38

那譬如說我這個月正常的收入是30萬,那成本還是按照30萬的收入算成本,沖銷的收入就不管了,是這樣嗎?

陸遙1991 追問

2020-07-04 13:39

那這樣的話,這個月的成本可能就比收入金額大了

辜老師 解答

2020-07-04 13:40

你只要沖減收入,成本是按之前確定的成本結(jié)轉(zhuǎn)

陸遙1991 追問

2020-07-04 13:41

那成本比收入的金額達也沒關(guān)系是嗎?

辜老師 解答

2020-07-04 13:41

相當于是虧本銷售,沒有關(guān)系的

陸遙1991 追問

2020-07-04 13:44

我舉個例子,這個月收入是41萬,正常來算的成本是33萬,但是收入沖銷以后剩32萬,這樣這個月成本就高于收入,這樣是可以得吧?

辜老師 解答

2020-07-04 13:46

是的,這樣是可以的額

陸遙1991 追問

2020-07-04 13:47

嗯嗯,好的,謝謝老師了

辜老師 解答

2020-07-04 13:48

好的,客氣,幫到你就好

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相關(guān)問題討論
這個紅字發(fā)票,你要沖減你們的收入及銷項稅的
2020-07-04 13:34:57
您好 是對方向您單位退貨 是么
2019-09-07 10:00:42
你好,借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品
2019-06-11 11:52:09
你好,需要取得負數(shù)發(fā)票才可以沖銷采購的
2017-01-17 15:38:29
你是購買方? 借應(yīng)付貸庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2019-07-12 09:42:54
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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