
老師,我們1月代開了專票交了970.81元增值稅(稅率3%),這個時候沒開稅盤,后面3月開了稅盤開了發(fā)票增值稅是338.11元(稅率1%),后面我們申報了增值稅,就是底下的圖,要退101.89元的增值稅,338.11元的增值稅在賬上還沒平掉,我應(yīng)該要怎么做賬呢
答: 后面3月開了稅盤開了發(fā)票增值稅是338.11元(稅率1%), 這個也是開專票嗎,?
請教老師一個問題,房地產(chǎn)預(yù)繳稅,開出零稅率發(fā)票,增值稅申報表如何申報?因為尚未交房,為讓客戶享有契稅減免優(yōu)惠,開具零稅率發(fā)票。過去申報增值稅時,只是在增值稅申報表附表四中填入增值稅預(yù)申報金額就可?,F(xiàn)在開具了零稅率發(fā)票,如何申報填列申報表 ?
答: 您好,應(yīng)該開不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預(yù)收款/(1%2B9%)*3%預(yù)交增值稅及附加稅費。完工交付開全款發(fā)票,客戶繳納契稅才能辦產(chǎn)權(quán)證,沒有優(yōu)惠?!?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個季度收到的貨款,做賬做的預(yù)收款,這個月開的發(fā)票的,請問下申報增值稅該怎么填?
答: 填在免稅銷售額那一欄次還是第一欄次?
公司是小規(guī)模,之前申報增值稅都是3%稅率,為什么一月申報增值稅提示有貨物發(fā)票,要去大廳認定稅率,我該怎么做?
老師,你好!我想問一下,這個月我們單位給客戶開具了水(9%)電(13%)費發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬,次月如何申報增值稅?我們還有運輸和倉儲業(yè)務(wù)。
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
maize老師 解答
2020-07-04 11:25
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2020-07-04 11:26
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2020-07-04 11:28
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