
老師去年12月我們付了今年前半年的房租,我做的預(yù)付賬款,結(jié)果有位老師說預(yù)付賬款不好使,不如做到待攤費用里?她這句話啥意思?(沒有發(fā)票,今年匯算清繳需要調(diào)增)去年年底我做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。然后一月份 借管理費用-房租 貸預(yù)付賬款。這樣對不對?
答: 您好,科目都一樣,沒問題
老師 2019年12月份我們欠電力公司的錢 當(dāng)時沒有發(fā)票 跟店里公司核對完 給我們公司出的賬單 當(dāng)時計入管理費用了 分錄是 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 2020年1月份 我們公司付款了 分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 在做2019年匯算清繳的時候 把電費計入2019年的費用了 因為發(fā)票在2020年5月份之前就到了 老師 按照圖片做的分錄是否正確?
答: 你好,分錄是正確的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,去年我公司重復(fù)提了2018的管理費用100萬2018年的時候是借管理費用 100萬 貸:應(yīng)付賬款100萬結(jié)果2019年做錯了,變成借:管理費用100萬,銀行存款100萬?,F(xiàn)在2020年馬上要匯算清繳了,我怎么提回來?然后匯算清繳要在哪里調(diào)增?
答: 這個你直接在你的會計利潤上做調(diào)整就可以了,可以通過以前年度損益調(diào)整,也可以直接調(diào)減管理費用

