你好老師,請問報銷需要什么單據(jù)流程
粗心的香煙
于2020-07-03 10:31 發(fā)布 ??5548次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-07-03 10:33
一般的發(fā)票報銷流程:
1、經(jīng)辦人整理并粘貼需要報銷的單據(jù),一般包括企業(yè)內(nèi)部格式的報銷明細表(包括報銷人、報銷項目、報銷金額、所屬部門等)、單據(jù)匯總表(一般需要將單據(jù)和發(fā)票黏貼在固定大小的空白紙張上)以及企業(yè)規(guī)定的其他表格,經(jīng)辦人需要在報銷明細單上進行簽字確認;
2、相關負責人依據(jù)經(jīng)辦人提交的單據(jù)進行審核(一般審核報銷的項目是否真實、金額是否超過預算等),審核通過后簽字確認,按照公司內(nèi)部規(guī)定,一般小金額的報銷由部門負責人審批后可直接移交財務部,大額報銷則需要總經(jīng)理或董事長審批后才可移交財務部;
3、財務部門人員進行審核確認移交過來的的相關單據(jù)(一般審核相關的單據(jù)和發(fā)票與報銷金額是否相符、業(yè)務內(nèi)容是否正確等),確認無誤后簽字確認,移交財務總監(jiān)進行復核;
4、財務總監(jiān)負責復核財務人員移交的相關票據(jù),審核無誤確認后,簽字確認,移交出納;
5、出納接到總監(jiān)移交的票據(jù),進行相應的確認以及付款,付款后簽字確認。
二、各類報銷需要后附的單據(jù)
不同費用的報銷,需要的單據(jù)是不同的。
1、購買實物資產(chǎn)
需后附采購申請單、采購合同,采購發(fā)票。采購金額需在預算計劃范圍內(nèi),采購計劃的變動需要有相關負責的審批簽字。
2、 差旅費
因公出差發(fā)生的交通單據(jù),以及住宿、餐飲的發(fā)票,依據(jù)相應票據(jù)填寫差旅費報銷明細單。
3、業(yè)務招待費
業(yè)務招待人員名單,工作內(nèi)容,以及相應的原始票據(jù),依據(jù)票據(jù)填寫業(yè)務招待費報銷單據(jù)。
4、會議費
會議申請表,參會人員簽到表,會議議程(時間、地點、時長),以及住宿、餐飲的發(fā)票。
5、推廣會、客戶參觀報銷
會議申請表、參加人員簽到表、推廣會現(xiàn)場照片,以及住宿、餐飲的發(fā)票。
三、費用報銷對票據(jù)的要求
1、票據(jù)票面上須有正規(guī)的發(fā)票專用章,開票單位的發(fā)票專用章與開票單位名稱等均應符合要求。
2、開票日期必須是報銷當年的日期,發(fā)票的日期不能與報銷期間相矛盾。
3、發(fā)票金額的大小寫要一致。
4、發(fā)票開具內(nèi)容與報銷事項、地點相一致。
5、各種原始票據(jù)必須真實合法,不得涂改、挖補、粘貼。
6、各審批單據(jù)要求審批流程、權(quán)簽完整,與企業(yè)部門規(guī)定的審批流程一致。
7、費用必須在預算范圍內(nèi),超出預算外的部分要有相應的審批依據(jù)。
8、嚴禁杜絕假發(fā)票。根據(jù)2011年2月新修訂的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第39條第2款規(guī)定“知道或者應當知道是私自印刷、偽造、變造、非法取得或者廢止的發(fā)票而受讓、開具、存放、攜帶、郵寄、運輸?shù)?,由稅務機關處1萬元以上5萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重的,處5萬元以上50萬元以下的罰款”。





老師,外地工程發(fā)票上面跨地市注明否,這個會有什么 問
你好,存在異地稅局讓補稅的風險 答
老師,請問小規(guī)模企業(yè)只有一個股東,股東就是法人,公 問
您好,這個的話,一定要寫這個協(xié)議的,需要說明一下就行 答
老師,公司請A公司申請了軟件著作權(quán),軟件著作權(quán)所有 問
軟件著作權(quán)所有權(quán)歸A,A不需要交稅 答
老師,此題的合并成本為啥第一年的是賬上的公允價 問
你好,這里是分步購買股權(quán)實現(xiàn)非同一控制。和一次購買實現(xiàn)控制不一樣。 答
老師,一家勞務個體工商戶,查帳征收,報經(jīng)營所得稅時 問
您好,這個的話,是需要申報這個工資的,這個是要求的 答