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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-03 10:33

一般的發(fā)票報銷流程:

1、經(jīng)辦人整理并粘貼需要報銷的單據(jù),一般包括企業(yè)內(nèi)部格式的報銷明細表(包括報銷人、報銷項目、報銷金額、所屬部門等)、單據(jù)匯總表(一般需要將單據(jù)和發(fā)票黏貼在固定大小的空白紙張上)以及企業(yè)規(guī)定的其他表格,經(jīng)辦人需要在報銷明細單上進行簽字確認;

2、相關負責人依據(jù)經(jīng)辦人提交的單據(jù)進行審核(一般審核報銷的項目是否真實、金額是否超過預算等),審核通過后簽字確認,按照公司內(nèi)部規(guī)定,一般小金額的報銷由部門負責人審批后可直接移交財務部,大額報銷則需要總經(jīng)理或董事長審批后才可移交財務部;

3、財務部門人員進行審核確認移交過來的的相關單據(jù)(一般審核相關的單據(jù)和發(fā)票與報銷金額是否相符、業(yè)務內(nèi)容是否正確等),確認無誤后簽字確認,移交財務總監(jiān)進行復核;

4、財務總監(jiān)負責復核財務人員移交的相關票據(jù),審核無誤確認后,簽字確認,移交出納;

5、出納接到總監(jiān)移交的票據(jù),進行相應的確認以及付款,付款后簽字確認。

二、各類報銷需要后附的單據(jù)

不同費用的報銷,需要的單據(jù)是不同的。

1、購買實物資產(chǎn)

需后附采購申請單、采購合同,采購發(fā)票。采購金額需在預算計劃范圍內(nèi),采購計劃的變動需要有相關負責的審批簽字。

2、 差旅費

因公出差發(fā)生的交通單據(jù),以及住宿、餐飲的發(fā)票,依據(jù)相應票據(jù)填寫差旅費報銷明細單。

3、業(yè)務招待費

業(yè)務招待人員名單,工作內(nèi)容,以及相應的原始票據(jù),依據(jù)票據(jù)填寫業(yè)務招待費報銷單據(jù)。

4、會議費

會議申請表,參會人員簽到表,會議議程(時間、地點、時長),以及住宿、餐飲的發(fā)票。

5、推廣會、客戶參觀報銷

會議申請表、參加人員簽到表、推廣會現(xiàn)場照片,以及住宿、餐飲的發(fā)票。

三、費用報銷對票據(jù)的要求

1、票據(jù)票面上須有正規(guī)的發(fā)票專用章,開票單位的發(fā)票專用章與開票單位名稱等均應符合要求。

2、開票日期必須是報銷當年的日期,發(fā)票的日期不能與報銷期間相矛盾。

3、發(fā)票金額的大小寫要一致。

4、發(fā)票開具內(nèi)容與報銷事項、地點相一致。

5、各種原始票據(jù)必須真實合法,不得涂改、挖補、粘貼。

6、各審批單據(jù)要求審批流程、權(quán)簽完整,與企業(yè)部門規(guī)定的審批流程一致。

7、費用必須在預算范圍內(nèi),超出預算外的部分要有相應的審批依據(jù)。

8、嚴禁杜絕假發(fā)票。根據(jù)2011年2月新修訂的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第39條第2款規(guī)定“知道或者應當知道是私自印刷、偽造、變造、非法取得或者廢止的發(fā)票而受讓、開具、存放、攜帶、郵寄、運輸?shù)?,由稅務機關處1萬元以上5萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重的,處5萬元以上50萬元以下的罰款”。

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您好,一般來說有請購部門申請,然后逐級審批,最后付款。主要的單據(jù)有有請款單,費用報銷單等。
2016-12-14 10:36:17
一般的發(fā)票報銷流程: 1、經(jīng)辦人整理并粘貼需要報銷的單據(jù),一般包括企業(yè)內(nèi)部格式的報銷明細表(包括報銷人、報銷項目、報銷金額、所屬部門等)、單據(jù)匯總表(一般需要將單據(jù)和發(fā)票黏貼在固定大小的空白紙張上)以及企業(yè)規(guī)定的其他表格,經(jīng)辦人需要在報銷明細單上進行簽字確認; 2、相關負責人依據(jù)經(jīng)辦人提交的單據(jù)進行審核(一般審核報銷的項目是否真實、金額是否超過預算等),審核通過后簽字確認,按照公司內(nèi)部規(guī)定,一般小金額的報銷由部門負責人審批后可直接移交財務部,大額報銷則需要總經(jīng)理或董事長審批后才可移交財務部; 3、財務部門人員進行審核確認移交過來的的相關單據(jù)(一般審核相關的單據(jù)和發(fā)票與報銷金額是否相符、業(yè)務內(nèi)容是否正確等),確認無誤后簽字確認,移交財務總監(jiān)進行復核; 4、財務總監(jiān)負責復核財務人員移交的相關票據(jù),審核無誤確認后,簽字確認,移交出納; 5、出納接到總監(jiān)移交的票據(jù),進行相應的確認以及付款,付款后簽字確認。 二、各類報銷需要后附的單據(jù) 不同費用的報銷,需要的單據(jù)是不同的。 1、購買實物資產(chǎn) 需后附采購申請單、采購合同,采購發(fā)票。采購金額需在預算計劃范圍內(nèi),采購計劃的變動需要有相關負責的審批簽字。 2、 差旅費 因公出差發(fā)生的交通單據(jù),以及住宿、餐飲的發(fā)票,依據(jù)相應票據(jù)填寫差旅費報銷明細單。 3、業(yè)務招待費 業(yè)務招待人員名單,工作內(nèi)容,以及相應的原始票據(jù),依據(jù)票據(jù)填寫業(yè)務招待費報銷單據(jù)。 4、會議費 會議申請表,參會人員簽到表,會議議程(時間、地點、時長),以及住宿、餐飲的發(fā)票。 5、推廣會、客戶參觀報銷 會議申請表、參加人員簽到表、推廣會現(xiàn)場照片,以及住宿、餐飲的發(fā)票。 三、費用報銷對票據(jù)的要求 1、票據(jù)票面上須有正規(guī)的發(fā)票專用章,開票單位的發(fā)票專用章與開票單位名稱等均應符合要求。 2、開票日期必須是報銷當年的日期,發(fā)票的日期不能與報銷期間相矛盾。 3、發(fā)票金額的大小寫要一致。 4、發(fā)票開具內(nèi)容與報銷事項、地點相一致。 5、各種原始票據(jù)必須真實合法,不得涂改、挖補、粘貼。 6、各審批單據(jù)要求審批流程、權(quán)簽完整,與企業(yè)部門規(guī)定的審批流程一致。 7、費用必須在預算范圍內(nèi),超出預算外的部分要有相應的審批依據(jù)。 8、嚴禁杜絕假發(fā)票。根據(jù)2011年2月新修訂的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第39條第2款規(guī)定“知道或者應當知道是私自印刷、偽造、變造、非法取得或者廢止的發(fā)票而受讓、開具、存放、攜帶、郵寄、運輸?shù)?,由稅務機關處1萬元以上5萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重的,處5萬元以上50萬元以下的罰款”。
2020-07-03 10:33:07
您好 **審批 時間長了能查到么? 從企業(yè)**上打印報銷單據(jù) 不需要再手寫紙質(zhì)的 可以不是法人 是單位財務制度規(guī)定的其他人
2019-10-17 08:57:20
報賬發(fā)票合同粘貼報銷單,按照公司財務制度規(guī)定流程簽字審批
2017-02-03 09:16:50
看看這里 http://m.doc88.com/p-2611090478773.html
2016-10-24 21:58:03
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