
請問老師,一般納稅人有沒有必要設(shè)應(yīng)交稅費一待抵扣稅額呢?
答: 你好 看具體情況 一般情況下,很少遇到這種情況,可以不設(shè)
請問老師,一般納稅人有沒有必要設(shè)應(yīng)交稅費一待抵扣稅額呢?
答: 你好,如果是輔導(dǎo)期納稅人,進項當(dāng)月認證次月抵扣,是有必要設(shè)置待抵扣進項稅額明細科目的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人,應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――待抵扣進項稅額,做過以后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,沒有認證的進項發(fā)票入賬計入 待抵扣進項稅額明細的,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的,認證了轉(zhuǎn)為進項稅額才需要做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
一般納稅人采購業(yè)務(wù)做賬時,進項怎寫?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額,還是應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人期末留抵稅額計入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額就這樣放在賬面上嗎?是否需要轉(zhuǎn)為成本費用?
7月開始從一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,那之前一般納稅人的待抵扣進項稅額,轉(zhuǎn)入待抵扣進項稅額。10月報稅需要處理什么嗎?

