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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-07-18 10:15

轉登記納稅人尚未申報抵扣的進項稅額以及轉登記日當期的期末留抵稅額,計入“應交稅費—待抵扣進項稅額”核算。就這樣放在賬面上

四毛呀 追問

2018-07-18 10:22

那以后怎么辦?一直放在賬上嗎?

辜老師 解答

2018-07-18 10:45

可以一直掛在賬面的

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轉登記納稅人尚未申報抵扣的進項稅額以及轉登記日當期的期末留抵稅額,計入“應交稅費—待抵扣進項稅額”核算。就這樣放在賬面上
2018-07-18 10:15:42
你好,如果是進項大于銷項,不用做賬務處理在應交稅費應交增值稅進項稅科目下有余額就可以
2019-10-19 17:35:47
當月應納增值稅是100-36%2B3-18= 49
2020-03-12 21:32:07
你好!轉為小規(guī)模是不可以抵扣的
2018-09-21 16:38:07
你好,會在主表 的期末留抵稅額體現(xiàn)的 下個月申報的時候體現(xiàn)在上期留抵稅額欄次
2017-12-05 19:14:22
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