
老師:我6月份有開具一批工程安裝服務(wù)發(fā)票(圖中9%稅率部分),但我沒有確認(rèn)收入,那申報(bào)增值稅時(shí)我該如何填寫申報(bào)表(圖中是否錯(cuò)了)
答: 申報(bào)增值稅時(shí)你需要按收入進(jìn)行申報(bào)的
比如,2022年1月開發(fā)票繳納增值稅,2022年5月和6月確認(rèn)收入,那么確認(rèn)收入時(shí),增值稅申報(bào)表需要再次申報(bào)嗎,還是需要申報(bào)負(fù)數(shù)
答: 你好,根據(jù)你的賬務(wù)處理來; 5-6月份不需要再次申報(bào)了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單,按進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)入待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒有開具發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí),收入已確認(rèn),此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報(bào)增值稅?把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報(bào)表哪一行,不用交增值稅?
答: 同學(xué)你好 沒開發(fā)票是物品收入也得交的 這個(gè)少不了
老師好,1年的服務(wù)費(fèi),一次性開票收款,如果分期確認(rèn)收入的話,增值稅納稅申報(bào)表怎么申報(bào),就是填寫開票收入嗎?
申報(bào)增值稅時(shí),確認(rèn)無票收入了,已經(jīng)申報(bào)增值稅了;現(xiàn)在又開發(fā)票,無票收入可以填寫負(fù)數(shù)嗎
上月未開票收入100萬在增值稅申報(bào)表已確認(rèn)本月開票80萬,怎么沖,填寫在增值稅申報(bào)表哪里?
老師,提前確認(rèn)收入并在當(dāng)月申報(bào)了增值稅,過了幾個(gè)月才開發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),附表一填收入時(shí)該如何填
老師,當(dāng)月退稅發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證了,撤不了了,那這個(gè)月是不是金額就要體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表里面呢?但是我還沒有確認(rèn)收入。

