
老師,6月份的賬我已經(jīng)記賬了,然后出了三份報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)一下,如果不結(jié)賬會(huì)怎么樣?
答: 結(jié)帳是將本月的期未余額結(jié)轉(zhuǎn)為次月的期初余額
老師,月未先記帳,然后在月末結(jié)帳嗎
答: 您好 賬務(wù)處理應(yīng)該是憑證月末記賬 然后結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 結(jié)賬
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)老師電子記帳.年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn).在哪里能學(xué)到.一直用手工記帳 .到年末直接過(guò)帳.可是電子的不會(huì).也不知道怎么辦.在哪里學(xué)到這年末過(guò)帳這種問(wèn)題
答: 你好,把本年利潤(rùn)的期末余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配 借;本年利潤(rùn) 貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 或相反分錄

