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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-07-02 09:40

你好,你把題目完整復制過來

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:43

(1)計真業(yè)務1應繳納的進口關(guān)稅=700*10%=70

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:43

進口消費稅的計算=(700+70)/(1-30%)*30%=330
進口增值稅=(700+70)/(1-30%)*13%=143

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:43

2)計算業(yè)務2當月應繳納的消費稅額及增值稅銷項
增值稅=700*60%*13%=54.6
消費稅=700*60%*56%+200*150/10000=238.2

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:43

(3)計算業(yè)務3當月應繳納的消費稅額及增值稅銷項稅額
增值稅400*13%=52
消費稅=400*56%+100*150/10000=225.5

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:43

4)計算業(yè)務4應確認的當月增值稅進項稅額。(4分)
26+39+20=85

格格7 追問

2020-07-02 09:43

老師,請等一下,復制有字數(shù)限制

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:44

(5)計算業(yè)務4應確認的當月可抵扣外購已稅煙絲消費稅稅額。(3分
200*70%*30%=42

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:44

(6)計算業(yè)務5當月應繳納的消費稅額及增值稅項稅額(4分)
增值稅=1000*13%=130
消費稅=1000*56%+200*150/10000=563

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:44

(7)計算泰山廠當月銷售卷煙共應繳納的消費稅額(3分)
238.2+225.5+563-42

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:44

(8)計算泰山廠當月應納的增值稅稅額。(3分
54.6+52+130-85-143

格格7 追問

2020-07-02 09:45

泰山卷煙廠為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生以下業(yè)務:(1)從國外進口一批煙絲,報關(guān)的關(guān)稅完稅價格為700萬元。(2)采用分期付款的方式銷售A類卷煙200箱,銷售額700萬元,合同規(guī)定當月收取價款的60%實際收到50%(3)采用直接收款方式銷售B類卷煙100箱,銷售額為400萬元。(4)當月外購一批煙絲,增值稅專用發(fā)票上注明價款200萬元,增值稅稅額26萬元,當月領(lǐng)用709期于繼續(xù)生產(chǎn)卷煙。外購機器設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款300萬元,增值稅稅額39萬元。當月外購的水電燃料動力費用取得增值稅專用發(fā)票,合計注明增值稅額20萬元。

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:45

我做完了,已經(jīng)發(fā)給你了

格格7 追問

2020-07-02 09:46

(5)將自產(chǎn)的200箱B類卷煙轉(zhuǎn)移給下設的非獨立核算門市部,門市部當且將其銷售,取得銷售額 消費稅比例稅率為56%定額稅率每箱150元;煙絲消費稅率為30%進口煙絲關(guān)稅稅率為10%以上銷售額和費用均不含增值稅。)要求:根據(jù)以上資料,按序號回答以下問題,每問需計算出合計數(shù),小數(shù)點保留兩位,單位萬元)(1)計算業(yè)務1應繳納的進口關(guān)稅、消費稅、增值稅額。(6分)(2)計算業(yè)務2當月應繳納的消費稅額及增值稅銷項稅額。(4分)(3)計算業(yè)務3當月應繳納的消費稅額及增值稅銷項稅額。(3分)(4)計算業(yè)務4應確認的當月增值稅進項稅額。(4分)(5)計算業(yè)務4應確認的當月可抵扣外購已稅煙絲消費稅稅額。(3分)

格格7 追問

2020-07-02 09:47

(6)計算業(yè)務5當月應繳納的消費稅額及增值稅銷項稅額(4分)(7)計算泰山廠當月銷售卷煙共應繳納的消費稅額(3分)(8)計算泰山廠當月應納的增值稅稅額。(3分)

格格7 追問

2020-07-02 09:47

這是完整的題目,謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:50

計算過程完整的發(fā)給你了,你檢查一下

格格7 追問

2020-07-02 09:50

謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:51

不客氣麻煩給予五星好評

格格7 追問

2020-07-02 09:51

老師,還可以幫我作一個嗎?

格格7 追問

2020-07-02 09:54

老師,你好

暖暖老師 解答

2020-07-02 10:00

不好意思,新問題從新提問

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你好請把題目完整發(fā)一下
2022-08-18 18:17:46
你好,借:原材料120*1.2%2B10 應交稅費-進項144*13%%2B0.9 貸銀行存款
2020-06-10 08:38:39
你好,你把題目完整復制過來
2020-07-02 09:40:37
當期不得免征和抵扣的稅額是1000*(13%-9%)=40 當期可以抵扣進項稅是50*1.1*13%+104-40=71.15 當期應納稅額的計算是1200*13%-71.15-50=34.85
2022-05-09 22:55:52
當期不得免征和抵扣的稅額是1000*(13%-9%)=40
2021-06-23 10:19:03
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