
請(qǐng)問老師,發(fā)工資時(shí),住房公積金我是記“其他應(yīng)付款”的貸方;繳納時(shí),沖銷其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸:財(cái)政應(yīng)返還額度――財(cái)政直接支付,這筆賬需做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?(注:我們這邊大部分單位是在收到預(yù)算指標(biāo)時(shí)就做了收入,借:財(cái)政應(yīng)返還額度――財(cái)政直接支付,貸:財(cái)政撥款收入,所以在支付費(fèi)用時(shí)都是從財(cái)政應(yīng)返還額度――財(cái)政直接支付的,財(cái)政應(yīng)返還額度――財(cái)政直接支付相當(dāng)于銀行存款使用。)
答: 你好! 不涉及貨幣資金收付(資金結(jié)存)的業(yè)務(wù)預(yù)算會(huì)計(jì)不用做賬的。
老師,代管資金的核算收到時(shí)做借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款。用代管資金支付費(fèi)用時(shí)借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。可以嗎?
答: 你好 你的分錄是正確的!
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司是礦山企業(yè),剛開始勘探開辦階段,以前有個(gè)老會(huì)計(jì)做的帳,把所有的費(fèi)用支出全掛在其他應(yīng)付款老板的頭上,現(xiàn)金銀行存款都是0,這樣處理有什么好處,像這樣資金往來以后怎么處理
答: 您好,因?yàn)槔习骞芾憩F(xiàn)金和銀行存款,所以只能這樣處理,其好處是會(huì)計(jì)人員不能考慮現(xiàn)金和銀行存款的余額。這樣的資金往來以后有錢了,可以歸還處理。


碧藍(lán)的蜜蜂 追問
2020-07-01 17:00
軼塵老師 解答
2020-07-01 17:01
碧藍(lán)的蜜蜂 追問
2020-07-01 17:03
軼塵老師 解答
2020-07-01 19:48